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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.icgallopositano.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/datil190-2021.xml</urlFile>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36/2021 del 01/03/2021 quale 1^ quota relativa servizio RSPP per il periodo dal 29/08/2020  al 01/03/2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1506.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/E del 26/11/2021 per l'acquisto di un'area attrezzata inclusiva all'interno del cortile del plesso Positano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07611090726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L.  S.U.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 4329 DEL 21/08/2020 SERVIZI DI DPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIDOS Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIDOS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine nr. 3000 etichette da applicare sui beni iscritti in inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale PAGANO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura nr.12/PA del 13/10/2021 per l'acquisto di materiale consumabile per defibrillatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCDNT79C02E645Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREPRO DEL GEOM. DONATO RICCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 06/08/2021 per acquisto libri e dizionari nell'ambito del progetto PON FSE “La scuola per tutti” (Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-50) con l’impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAOS SAS di Colucci Annalisa e C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08260850725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAOS SAS di Colucci Annalisa e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1296.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione su "Segreteria Digitale"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. V3-30481 del 30/11/2021 per l'acquisto di materiale di facile consumo e di cancelleria ad uso didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>730.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura nr.40/2021/PA del 13/09/2021 per impaginazione e stampa del giornalino scolastico "Menabò"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA STAMPOLAMPO SNC DI LABATE A. E LEO D.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05196640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPOLAMPO SNC DI LABATE A. E LEO D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021000962 del 09/02/2021 per polizza assicurativa personale dipendente IW/2020/01842/01 dal 05/01/2021 al 05/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3088.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> saldo fattura n. V3-17831 del 19/08/2021 per acquisto di ausili ludico-didattici per alunni BES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2971.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 379/04 del 16/08/2021 per l'acquisto di software didattico</oggetto>
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          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 124 del 17/11/2021 per acquisto di n.1 gruppo di continuità, n.2 hard disk esterni e n.1 kit di riparazione ed espansione memorie</oggetto>
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          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 39PA del 08/09/2021 per canone noleggio route linkem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3156 del 25/02/2021 per acquisto materiale di pulizia e igienizzante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3MC S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3MC S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 444 del 24/03/2021 per acquisto software AXIOS PagoScuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 122 del 17/11/2021 per acquisto cancelleria ad uso amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>342.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36_E del 21/04/2021 per nr. 7 visite guidate in streaming al Museo Casa Leopardi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E24781 del 20/09/2021 per acquisto nr. 12 registri verbali e nr. 2 registro giornaliero assenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>239.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 187 del 23/02/2021 per pacchetto AXIOS Diamond Anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 33 del 27/03/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRPVCN82L20F376F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21PAS0010547 del 31/07/2021 per il rinnovo del dominio www.icgallopositano.edu.it dal 14-07-2021 al 14-07-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24/PA del 06/10/2021 per l'acquisto di carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03047040732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKVAL S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03047040732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKVAL S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021/11/2536 del 25/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1278.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 673PA del 26/08/2021 per l'acquisto di software didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fattura n. 147 del 31/05/2021 per stama di materiale pubblicitario degli eventi previsti dal Patto di Comunità - Progetto "Racconti e colori tra le gnostre"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CRRMRN80E11E986K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIERO MARIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRMRN80E11E986K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIERO MARIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura nr.2103000308 del 31/01/2021 per acquisto attrezzi per panni e velcro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E25564 del 28/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 166/E del 28/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l'acquisto dello spettacolo in lingua fornito dal Théatre Francais
International T.F.I. srls</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13460201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1428/2021 del 14/09/2021 per l'acquisto di una targa pubblicitari “La scuola per tutti” (Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-50) con l’impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRTICE SCOLASTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRTICE SCOLASTICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/2021 del 15/06/2021 per il corso di formazione sul GDPR 679 del 2016 e Cybersecurity</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 838 del 21/09/2021 per formazione per il personale di segreteria su Segreteria Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 30/09 del 28/09/2021 per acquisto di materiale igienico sanitario </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06901830726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD De Francesco s. r. l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06901830726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD De Francesco s. r. l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3761.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21/2021 del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 072100497 del 26/11/2021 per acquisto di nr. 6 armadietti di pronto soccorso e nr. 5 kit di reintegro
reintegro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>796.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1021074009 del 30/03/2021 per spese postali mese di gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>58.90</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 66/2021 del 19/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura nr.7/PA del 28/06/2021 per il corso di formazione per operatori laici BLSD/pBLSD </oggetto>
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          <ragioneSociale>C.M.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07814890724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>463.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16 del 15/02/2021 per il servizio di assistenza tecnicna e informatica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRPVCN82L20F376F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRPVCN82L20F376F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROPIANO VINCENZO DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
