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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE MEPA N. 5507973 DEL 11/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. REALIZZAZIONE GIORNALE DI ISTITUTO MENABO</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. 3716 DEL 10/07/2020 RINNOVO MO12719903 DOMINIO SITO .GOV</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 2387 DEL 20/04/2020 ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E CONSULENZA </oggetto>
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          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA NR. 1300/05 DEL 30/09/2020 PER ACQUISTO DI NR. 10 DISPLAY INTERATTIVI COME DA CONTRATTO PROT. NR. 4308 DEL 19/08/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>SNCFNC59A06F284S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 4329 DEL 21/08/2020 SERVIZI DI DPO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
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      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 374 DEL 17/01/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO INVITO A TEATRO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. MO1271986 REGISTRAZIONE DOMINIO ICGALLOPOSITANO.EDU.IT </oggetto>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19.99</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 473E DEL 30/09/2020 PER L'ACQUISTO DI D.P.I.  - ORDINE DIRETTO MEPA N. 5655509 DEL 18/08/2020</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5472.96</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06861940721</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>164.28</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto cancelleria</oggetto>
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          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE MEPA 5504453 DEL 07/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER DISABILI</oggetto>
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          <codiceFiscale>02392091209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACARE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 4336 DEL 21/08/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA 5507965 DEL 09/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS Soc. Coop. sociale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>592.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>592.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 2849 DEL 22/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA ANNUALE CONVENZIONE CONSIP N. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 5243415 DEL 16/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3087.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3087.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COPRITERMOSIFONI Arcobaleno New ART.COP5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836440519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANI.GAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2604.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BLU-RAY - ORDINE MEPA NR.5842722</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07656540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMEDICAL&INFORMATICA S.R.L.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DIRETTO MEPA N. 5654856 DEL 17/08/2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 259 DEL 14/01/2020 PROGETTO INVITO A TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE COMPAGNIA BURAMBO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329850719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE COMPAGNIA BURAMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI DEL PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO STRUMENTALE DEL PROF. FEUERSTEIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07213130011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATION ARRCA s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07213130011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATION ARRCA s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N. 5508556 DEL 18/05/2020 ACQUISTO ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020 CONTO CONTRATTUALE 31081535-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602D92606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STIPULA RDO 2604097 GIUSTO PROT. N. 4301 DEL 18/08/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETSAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04248990758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GINESTRO ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[C&C CONSULTING SPA]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.865/E DEL 31/10/2020 PER ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR.19 NOTABOOK ASUS COME PREVISTO DAL PROGETTO "RITORNO AL FUTURO" (10.8.6A-FESRPON-PU-2020-85) FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'AVVISO  4878 DEL 17/04/2020 PON FESR "REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MIMMO DORMIO SRL - HELP COMPUTER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249960722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMO DORMIO SRL - HELP COMPUTER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2D16BBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 2911 DEL 25/05/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR. 723 DEL 07-12-2020 DELLA DITTA I.S.I. S.R.L. PER L'ACQUISTO DI NR. 9 TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 113 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aquisto materiale per nr. 5 carrelli per pulizie- ODA nr.5795827 su MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N. 5494909 DEL 30/04/2020 ACQUISTO ULTRABOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1860.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 1206 DEL 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3MC S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06901830726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Francesco s. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3MC S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1357.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1357.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z752F5531C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.201697/V DEL 23/11/2020 PER L'ACQUISTO DI NR.15 NOTEBOOK ASUS MODELLO NB P1510CJ-BR55RA COME DA ORDINE MEPA NR.5867377 DEL 20/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06249960722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMO DORMIO SRL - HELP COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06249960722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMMO DORMIO SRL - HELP COMPUTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z782E07F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di sanificazione dei plessi della Scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02659710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNOSERVIZI DI PARISI N.& C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06857440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBSERVICE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2F4003C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.76/2020 DEL 19/11/2020 PER IL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872B9C3CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 73 DEL 17/01/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO INVITO A TEATRO SPETTACOLO TEATRALE GIORNATA DELLA MEMORIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06521970720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Teatro dei Cipis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06521970720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Teatro dei Cipis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E98478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 00032/2020 DEL 03/10/2020 PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08019330722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN ROCCO DELLA DOTT.SSA GIGANTE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08019330722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN ROCCO DELLA DOTT.SSA GIGANTE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 2338 DEL 16/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1622.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 68 DEL 07/01/2020 RINNOVO PACCHETEO AXIOS DIAMOND 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.104 DEL 27/11/2020 PER ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>457.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081535-001 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 312 DEL 16/01/2020 NOLO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06591380727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE PROT. N. 3350 DEL 20/06/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.105 DEL 27/11/2020 PER ACQUISTO SEGNALETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>ISCRIZIONE CAMPIONATI JUNIOR DI CHOCHI MATEMATICI 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATEINITALY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09164520968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATEINITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 375 DEL 17/01/2020 REALIZZAZIONE PROGETTO TEATRO IN LINGUA STRANIERA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13460201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13460201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA - ORDINE DIRETTO MEPA N. 5662095 PROT. N. 4525 DEL 25/08/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666100751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGARITO ROBERTO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02666100751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGARITO ROBERTO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 5445676 DEL 31/03/2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BANDO Pc Portatili e Tablet 3 Lotto 1 - Personal computer portatili per basse esigenze- ACQUISTO NOTEBOOK
di mobilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5139.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5139.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22DAE60A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.29/2020 DEL 24/08/2020 PER ELABORAZIONE PLANIMETRIE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI -  ORDINE PROT. N. 3807 DEL 16/07/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32E31D6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.44/2020 del 30/09/2020 per il corso di informazione e formazione sulle disposizioni del rischio biologico Coronavirus "Sars-Cov2-COVID-19" e corretto uso dei D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08415070724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISEA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC82DFFCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 5655479 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02052230394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22ECA3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGA PUBBLCITARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON FESR "REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO (10.8.6A-FESRPON-PU-2020-85) - AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRTICE SCOLASTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRTICE SCOLASTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42D02BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 2758 DEL 18/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI E GENERATORE DI IDROSSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCFNC59A06F284S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCFNC59A06F284S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCILIO di SANCILIO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD72E63C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR. 1/PA DEL 24/09/2020 PER L'ACQUISTO DI NR.14 PANNELLI PER MUSICISI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[LAECON S.N.C. DI CONFORTI NATALE & LAERA GIANVITO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03838210726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LAECON S.N.C. DI CONFORTI NATALE & LAERA GIANVITO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2278.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 2583 DEL 05/05/2020 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE A DISTANZA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02AAE902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSUCURATIVA A.S. 209/2020 COPERTURA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3643.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3643.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12B28287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 6168 DEL 12/12/2019 STAMPA MANIFESTI E INVITI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05196640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPOLAMPO SNC DI LABATE A. E LEO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05196640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA STAMPOLAMPO SNC DI LABATE A. E LEO D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22D8D84F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA N. 5581270 DEL 06/07/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1284.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1284.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.88_20 DEL 27/10/2020 PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE OPTOMA E LENTE MOTORIZZATA COME DA TRATTATIVA DIRETTA NR. 1444745</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07656540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMEDICAL&INFORMATICA S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07656540726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMEDICAL&INFORMATICA S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5690.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52CD0764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 2470 DEL 27/04/2020 ACQUISTO ISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE E MATERIALE DI SANIFICAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2301.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2301.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. N. 4338 DEL 22/08/2020 ACQUISTO SEGNALETICA COVID </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNGRZ64M51F915Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTUNIA DI  PLANTONE GRAZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr.4 schermi protettivi in PMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08141870728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEGNO URBANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08141870728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEGNO URBANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>413.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2CFD1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA N. 5515949 DEL 14/05/2020 POTENZIAMENTO CONNESSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4649.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4649.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22AB28B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO FOTOCOPIATORI PROT. N. 5495 DEL 18/11/2019 N. 2 MESI PROROGA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA NR.443/PA DEL 13/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO COME DA ORDINE MEPA NR.5843859 DEL 11/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42EC4FFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA NR.291/PA DEL 20/11/2020 PER ATTIVAZIONE SOFTWARE COLLABORA DAL 16/10/2020 AL 31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LPZDNC75H03A66NY</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF62CAEDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91108170720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO GALLO - POSITANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 5459342 DEL 10/04/2020 ACQUISTO PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEDICATI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
